問(wèn)題已解決
老師.12月開(kāi)的發(fā)票,下月作廢的話屬于跨年發(fā)票,怎么處理?



12月正常做賬,下個(gè)月紅沖沖減當(dāng)月銷售收入
2023 12/29 09:49

84784949 

2023 12/29 09:51
先作廢,再重新開(kāi)具?

家權(quán)老師 

2023 12/29 09:55
是滴,就是那個(gè)流程

84784949 

2023 12/29 10:07
12月按發(fā)票金額交的增值稅多交了,也只能根據(jù)后期發(fā)票收入遞減增值稅了?比如12月交了5萬(wàn),1月又作廢重新開(kāi),應(yīng)交增值稅是2萬(wàn),中間的3萬(wàn)怎么賬務(wù)處理?

家權(quán)老師 

2023 12/29 10:09
多交的3萬(wàn)在以后留抵增值稅
