問題已解決
想紅字沖銷以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的其他應收款和其他應付款,應該怎么記科目,政府會計制度的,財務會計和預算會計



你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2023 12/28 12:04

郭老師 

2023 12/28 12:05
如果是往來款的話,預算會計不用做賬務處理。

84785009 

2023 12/28 13:25
想把其他應付款——個稅,返記賬,然后在重新記,成為其他應付款——增值稅

84785009 

2023 12/28 13:26
就是先把錯誤的紅字沖銷,然后在重新記正確的

郭老師 

2023 12/28 13:30
當時是借其他應付款個稅貸銀行
的嗎?

郭老師 

2023 12/28 13:30
你們交稅沒有通過應交稅費來做嗎?

84785009 

2023 12/28 14:13
上任會計建賬的時候建錯了,現(xiàn)在想改過來,就是計提的應交稅金,建賬建到了其他應付款個稅里面

郭老師 

2023 12/28 14:16
借其他應付款、個稅、
貸應交稅費、個稅。
借應交稅費、個稅,
貸其他應付款、個稅
預算不需要做賬務處理。

84785009 

2023 12/28 14:20
這是其他應付款和其他應收款對沖唄?

郭老師 

2023 12/28 14:21
你好,這是其他應付款和應交稅費對沖了
增值稅沒調(diào)整
增值稅的,借其他預付款,增值稅貸應交稅費,應交增值稅,然后再做一個相反的,如果是小規(guī)模。
