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問(wèn)題已解決

年底把未收到發(fā)票的費(fèi)用,暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/28 10:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用類科目貸應(yīng)付賬款。
2023 12/28 10:28
84785032
2023 12/28 10:50
次年收到發(fā)票之后要怎么做賬呢
玲老師
2023 12/28 10:52
收到發(fā)票把暫估的分錄紅沖按發(fā)票再做一筆分錄。
84785032
2023 12/28 10:54
前一年已經(jīng)結(jié)賬,直接在次年紅沖,重新做分錄嗎
玲老師
2023 12/28 10:55
你好 是的是這樣的對(duì)的??
84785032
2023 12/28 11:05
如果暫估的數(shù)據(jù)和收到的發(fā)票金額不一樣,怎么辦
玲老師
2023 12/28 11:08
你好 紅沖按發(fā)票入賬 這樣?
84785032
2023 12/28 13:49
收到的發(fā)票金額與暫估的金額不一樣,后續(xù)要調(diào)整上一年的以前年度損益嗎
玲老師
2023 12/28 13:51
原來(lái)暫估的紅沖,然后按發(fā)票入賬就可以了,稅前扣除也是以發(fā)票為準(zhǔn)的。
玲老師
2023 12/28 13:52
跨年的損益類科目用以前年度損益調(diào)整。
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