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?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調整 貸應交稅費-銷項

84784958| 提問時間:2023 12/27 23:14
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!那當時不是確認了收入了嗎?
2023 12/27 23:17
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