問題已解決
企業(yè)所得稅納稅調(diào)增,但是整年依舊虧損,應該怎么填申報表



同學,你好
就按照正常數(shù)據(jù)來填寫
2023 12/24 15:45

84784956 

2023 12/24 15:49
填哪個位置

小菲老師 

2023 12/24 15:55
同學,你好
你是為什么要調(diào)增?

84784956 

2023 12/24 15:56
費用沒發(fā)票

小菲老師 

2023 12/24 16:02
同學,你好
比如費用10萬
在A105000 納稅調(diào)整項目明細表(2017版),第30行,扣除類調(diào)整項目(十七)其他欄填報賬載金額10萬元,稅收金額0,調(diào)減金額10萬元

84784956 

2023 12/24 16:09
老師,只看到一個

小菲老師 

2023 12/24 16:10
同學你好
這是總表,我發(fā)的是明細表

84784956 

2023 12/24 16:13
是這個嗎,還是沒對應上,能否幫我標一下呢

小菲老師 

2023 12/24 16:15
同學,你好
第30行,其他,你看一下

84784956 

2023 12/24 16:17
只需要填30行就行了嗎,填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅

84784956 

2023 12/24 16:19
因為我們總利潤是虧損的,是不是可以彌補虧損

小菲老師 

2023 12/24 16:20
同學,你好
填完之后顯示需要交企業(yè)所得稅??
不會呀,你是虧損的,不需要繳納
