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問題已解決

老師您好,麻煩問下,公司的印花稅這幾年有的月份按照當季收入來報的,有的月份又按照簽過合同的金額報的,現(xiàn)在該怎么補救

84785017| 提問時間:2023 12/21 09:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 應該是按照合同數(shù)來申報的
2023 12/21 09:37
84785017
2023 12/21 09:40
比如說我們當季收入是50萬,簽訂過合同的只有十五萬,按照十五萬來報嗎
小菲老師
2023 12/21 09:48
同學,你好 不是,剩下35萬沒有合同,按照發(fā)票來申報
84785017
2023 12/21 10:01
是要報在一個另外的明細里嗎 還是合在一起報50萬
84785017
2023 12/21 10:01
這50萬都是有發(fā)票的 只是35萬沒合同
小菲老師
2023 12/21 10:02
同學,你好 合在一起報50萬
84785017
2023 12/21 10:12
好的謝謝,那以前按照合同交的我現(xiàn)在可以補繳嗎
小菲老師
2023 12/21 10:13
同學,你好 是可以的
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