問題已解決
老師您好,麻煩問下,公司的印花稅這幾年有的月份按照當季收入來報的,有的月份又按照簽過合同的金額報的,現(xiàn)在該怎么補救



同學,你好
應該是按照合同數(shù)來申報的
2023 12/21 09:37

84785017 

2023 12/21 09:40
比如說我們當季收入是50萬,簽訂過合同的只有十五萬,按照十五萬來報嗎

小菲老師 

2023 12/21 09:48
同學,你好
不是,剩下35萬沒有合同,按照發(fā)票來申報

84785017 

2023 12/21 10:01
是要報在一個另外的明細里嗎 還是合在一起報50萬

84785017 

2023 12/21 10:01
這50萬都是有發(fā)票的 只是35萬沒合同

小菲老師 

2023 12/21 10:02
同學,你好
合在一起報50萬

84785017 

2023 12/21 10:12
好的謝謝,那以前按照合同交的我現(xiàn)在可以補繳嗎

小菲老師 

2023 12/21 10:13
同學,你好
是可以的
