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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到贈送的物資 這個怎么做分錄呢



你好,可以銷售的嗎?借庫存商品,貸營業(yè)外收入。
2023 12/20 10:51

84784958 

2023 12/20 10:52
不能銷售老師

郭老師 

2023 12/20 10:53
那這個物資是做什么用的?

84784958 

2023 12/20 10:54
就公司自己內(nèi)部使用的東西

郭老師 

2023 12/20 10:55
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)等
貸營業(yè)外收入。

84784958 

2023 12/20 10:59
沒有發(fā)票 匯算的時候需要調(diào)增是不是老師

郭老師 

2023 12/20 11:01
對的,是的,是這么做的。

84784958 

2023 12/20 11:02
意思是不是先入庫存商品 用了多少在沖減庫存商品計(jì)入管理費(fèi)用

郭老師 

2023 12/20 11:04
好,你需要入庫,你按照你實(shí)際來做庫存商品或者原材料可以的,領(lǐng)用的時候你再做成本費(fèi)用。

84784958 

2023 12/20 11:06
老師就是發(fā)票沒收回來的 我現(xiàn)在做暫估 明年匯算前收回來票 和匯算后再收回來票 有什么區(qū)別啊

郭老師 

2023 12/20 11:07
匯算清繳之前發(fā)票到了,你可以抵扣所得稅,匯算清繳之前發(fā)票沒有到的,后期才到的,你需要納稅調(diào)增,后期到了之后再納稅調(diào)減。

84784958 

2023 12/20 11:11
那這個暫估跨年是可以的嗎

郭老師 

2023 12/20 11:13
可以可以可以可以。

84784958 

2023 12/20 11:15
好的 感謝老師

郭老師 

2023 12/20 11:16
不用客氣,工作愉快。
