問題已解決
老師您好,我用于出口退稅部分的進項稅額需要做進項稅額轉出么,會計分錄怎樣寫呢



你好!借:庫存商品/在建工程/原材料/銷售費用等 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出)
2023 12/19 09:28

84784953 

2023 12/19 10:01
老師,已經(jīng)享受增值稅退稅了,這部分還以入成本,在所得稅前扣除么

宋生老師 

2023 12/19 10:01
你好是的,這個就是這樣子。

84784953 

2023 12/19 10:02
有沒有稅局政策依據(jù)呢

宋生老師 

2023 12/19 10:02
你好,退稅的部分跟這個沒有關系,增值稅是增值稅,所得稅是所得稅。

84784953 

2023 12/19 10:03
老師回復一下

宋生老師 

2023 12/19 10:04
你好,是這樣子的,進項轉出就是按照上面的做。但是這個跟是不是退稅沒關系。

84784953 

2023 12/19 10:07
好的,謝謝

宋生老師 

2023 12/19 10:08
你好,不用客氣的了。
