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老師您好,我用于出口退稅部分的進項稅額需要做進項稅額轉出么,會計分錄怎樣寫呢

84784953| 提問時間:2023 12/19 09:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!借:庫存商品/在建工程/原材料/銷售費用等 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出)
2023 12/19 09:28
84784953
2023 12/19 10:01
老師,已經(jīng)享受增值稅退稅了,這部分還以入成本,在所得稅前扣除么
宋生老師
2023 12/19 10:01
你好是的,這個就是這樣子。
84784953
2023 12/19 10:02
有沒有稅局政策依據(jù)呢
宋生老師
2023 12/19 10:02
你好,退稅的部分跟這個沒有關系,增值稅是增值稅,所得稅是所得稅。
84784953
2023 12/19 10:03
老師回復一下
宋生老師
2023 12/19 10:04
你好,是這樣子的,進項轉出就是按照上面的做。但是這個跟是不是退稅沒關系。
84784953
2023 12/19 10:07
好的,謝謝
宋生老師
2023 12/19 10:08
你好,不用客氣的了。
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