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實(shí)務(wù)
問題已解決
內(nèi)部審計人員將公司董事長的不當(dāng)報銷行為披露在內(nèi)部審計報告中。【要求:結(jié)合內(nèi)部審計的定義判斷是否對內(nèi)部審計獨(dú)立性構(gòu)成威脅,并詳細(xì)說明理由】



這個的話是不會受影響的,因?yàn)楸旧砭褪且劼┑?/div>
2023 12/16 22:18


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C.注冊會計師應(yīng)當(dāng)評價內(nèi)部審計在被審計單位中的地位,以及相關(guān)政策和程序支持內(nèi)部審計人員客觀性的程度
D.注冊會計師應(yīng)當(dāng)評價內(nèi)部審計是否采用系統(tǒng)、規(guī)范化的方法(包括質(zhì)量控制)
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