問題已解決
應付月結60天(從收到發(fā)票時算),購買固定資產,收到發(fā)票時賬務處理: 借:在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 這個分錄對嗎?



你好是的,是這么做的。
2023 12/15 13:06

84784978 

2023 12/15 13:12
那如果是這么做
收到發(fā)票時賬務處理:
借:應付暫估款(放這個科目是不是就有問題了)
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:應付賬款
借:固定資產
貸:在建工程

郭老師 

2023 12/15 13:15
可以的,可以這么做的。
