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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是如果貨款這個(gè)月支付了,但是發(fā)票還沒(méi)有收到,掛賬了,是不是哪個(gè)月收到發(fā)票就算哪個(gè)月的庫(kù)存啊



是貨在哪個(gè)月到就計(jì)入那個(gè)月的庫(kù)存
2023 12/15 11:03

84785038 

2023 12/15 11:25
那如果這個(gè)月貨到了,發(fā)票也沒(méi)有開(kāi),款子也沒(méi)有付,那怎么做賬

家權(quán)老師 

2023 12/15 11:27
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

84785038 

2023 12/15 11:34
因?yàn)槭沁@樣的,我們公司做汽車(chē)洗車(chē)美容的,服務(wù)的,所以進(jìn)項(xiàng)都是讓別人給我們開(kāi)的一些耗材票,并不是真實(shí)的業(yè)務(wù),我都是收到發(fā)票了就做庫(kù)存商品,然后按當(dāng)月銷(xiāo)售收入的60%-80%結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣操作可以嗎

家權(quán)老師 

2023 12/15 11:36
不是真實(shí)的業(yè)務(wù),不能虛開(kāi)發(fā)票的,查到會(huì)很慘

84785038 

2023 12/15 11:38
如果是真實(shí)的業(yè)務(wù)這樣操作可以嗎?怎么說(shuō)呢,真實(shí)也真實(shí)的

家權(quán)老師 

2023 12/15 11:40
不可以的,按實(shí)際消耗的材料做成本費(fèi)用,不能按比例
