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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用款已付,沒(méi)有發(fā)票咋做賬



同學(xué)你好
如果后期可以來(lái)發(fā)票就先做其他應(yīng)收款
如果不回來(lái)發(fā)票
直接計(jì)入費(fèi)用科目
匯算清繳調(diào)增就可以
2023 12/13 09:43

84785033 

2023 12/13 09:52
好的,謝謝老師,我們的管理費(fèi)用暫估的話(huà),借管理費(fèi)用,貸啥呀老師

樸老師 

2023 12/13 09:55
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
是沒(méi)有發(fā)票的這樣做

84785033 

2023 12/13 10:00
貸其他應(yīng)付款,暫估可以嗎

樸老師 

2023 12/13 10:07
都可以
其他應(yīng)付款暫估也可以

84785033 

2023 12/13 10:09
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 12/13 10:12
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
