問題已解決
一般納稅人,購進(jìn)貨物,貨己收,款己付,但發(fā)票未收到,如何做帳



您好,暫估入賬就可以了
2023 12/12 19:48

84784966 

2023 12/12 19:49
分錄如何做

劉艷紅老師 

2023 12/12 19:52
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款

84784966 

2023 12/12 19:55
庫存是按不含稅金額算嗎?那應(yīng)付與庫存的差額怎么做賬?

劉艷紅老師 

2023 12/12 19:56
按含稅的來做,收到發(fā)票再沖賬,應(yīng)付和庫存有什么差額了?

84784966 

2023 12/12 19:58
不用按不含稅金額做暫估嗎?

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:04
你按合同上面的金額來就可以了,這個暫估到時會沖賬的

84784966 

2023 12/12 20:07
如果月底發(fā)票都沒來,銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本是按不含稅還是含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)?

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:09
這個按含稅的來結(jié)轉(zhuǎn),你做的是多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少

84784966 

2023 12/12 20:10
那不虛高成本嗎?

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:11
你到時收到票再沖賬就可以了呀

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:11
你按合同上面的金額來暫估

84784966 

2023 12/12 20:12
如果跨年了,是還要調(diào)整損益吧,能否直接按不含稅金額結(jié)轉(zhuǎn)成本?

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:13
也可以呀,你按不含稅的暫估就可以了

84784966 

2023 12/12 20:14
因為己付款,那成本是確定的

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:14
那可以的,這個沒有問題的

84784966 

2023 12/12 20:15
那不含稅的暫估與己付款之間的差額如何做分錄了?

劉艷紅老師 

2023 12/12 20:16
這個先計入營業(yè)外支出,到時再沖掉
