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2023.01月收到一張?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票入賬抵扣了,但是在2023.11月份對方紅沖了,現(xiàn)在報(bào)稅需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。問題:都是當(dāng)年一正一負(fù)就遞減了,那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是直接 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅

84784960| 提問時(shí)間:2023 12/12 16:11
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你好,進(jìn)項(xiàng)可以直接轉(zhuǎn)出,會計(jì)分錄是對的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 12/12 16:13
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