問題已解決
老師你好!應收賬款貸方有余額,年終要不要給它調到應付賬款,怎么調,要調賬還是調表,制作資產明細表時貸方因為有余額,用負數(shù)表示的,主管說不好看資產類的怎么有負數(shù),請老師指教一下怎么調?



你好,同學,按照老師寫的,做一筆重分類
借應收賬款
貸預收賬款
2023 12/12 11:25

84785019 

2023 12/12 11:28
我們沒有設置預收賬款,怎么做

84785019 

2023 12/12 11:29
我們沒有設置預收預付科目

冉老師 

2023 12/12 11:39
沒有設置的話,建議還放在應收賬款貸方
