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問題已解決

之前廠房裝修一直走的預(yù)付借方,忘記轉(zhuǎn)成應(yīng)付了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,賬面有8萬應(yīng)收,怎么辦

84785004| 提問時間:2023 12/11 17:58
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款的條件,主要取決于預(yù)付賬款的余額是在借方還是在貸方。 如果預(yù)付賬款的余額在借方,那么: 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付賬款的余額在貸方,那么: 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 根據(jù)你的描述,你忘記了將預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬,賬面有8萬應(yīng)收。在這種情況下,你需要做以下處理: 首先,你需要確認(rèn)這8萬應(yīng)收是否已經(jīng)收到或者仍未收到。如果已經(jīng)收到,你可以直接將這筆款項記入公司的收入賬戶。如果仍未收到,你需要繼續(xù)進(jìn)行以下步驟。 1.調(diào)整應(yīng)付賬款賬戶的余額。由于你忘記了將預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,因此,應(yīng)付賬款賬戶的余額可能不準(zhǔn)確。你需要根據(jù)預(yù)付賬款的賬面余額調(diào)整應(yīng)付賬款賬戶的余額。具體來說,如果預(yù)付賬款的余額在借方,你需要在應(yīng)付賬款賬戶中減去相應(yīng)的金額;如果預(yù)付賬款的余額在貸方,你需要在應(yīng)付賬款賬戶中加上相應(yīng)的金額。 2.調(diào)整預(yù)付賬款賬戶的余額。由于你已經(jīng)將預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,因此,預(yù)付賬款賬戶的余額應(yīng)該為零。你需要檢查預(yù)付賬款賬戶的余額是否為零,如果不是,你需要進(jìn)行調(diào)整。 3.確認(rèn)未收回應(yīng)收款。如果這8萬應(yīng)收仍未收到,你需要確認(rèn)這筆款項為公司的未收回應(yīng)收款。具體來說,你需要在應(yīng)收賬款賬戶中增加這筆款項的賬面余額。 4.更新財務(wù)報表。完成以上調(diào)整后,你需要更新財務(wù)報表,以反映調(diào)整后的賬戶余額。
2023 12/11 17:59
84785004
2023 12/11 18:01
這8萬是我們付給裝修公司的
樸老師
2023 12/11 18:03
同學(xué)你好 是你們名下的發(fā)票計入長期待攤費(fèi)用
84785004
2023 12/11 18:03
現(xiàn)在賬面顯示有8萬應(yīng)收
84785004
2023 12/11 18:03
裝修公司還沒開票呢
84785004
2023 12/11 18:04
我就想知道這8萬預(yù)付可以改成應(yīng)付嗎
樸老師
2023 12/11 18:09
同學(xué)你好 這個可以改的哦
84785004
2023 12/11 18:09
借:應(yīng)付賬款 ? ?貸:預(yù)付賬款可以嗎
84785004
2023 12/11 18:10
已經(jīng)結(jié)賬的
樸老師
2023 12/11 18:13
嗯 這樣做就可以的哦
84785004
2023 12/11 18:17
這個憑證是弄在這個月嗎?還是之前那個月
樸老師
2023 12/11 18:19
這個月做就可以的
84785004
2023 12/11 18:29
如果有發(fā)票是不是 借:預(yù)付賬款廠房裝修77553.40 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2446.6 貸:預(yù)付賬款廠房裝修8萬
樸老師
2023 12/11 18:29
你這個分錄不對呀 借方應(yīng)該是長期待攤費(fèi)用
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