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問題已解決

去年稅控盤開的一張專票,現(xiàn)在稅控盤注銷了,以前的專票要紅沖,如何處理呢,分錄+發(fā)票沖紅方法

84784978| 提問時間:2023 12/11 10:56
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小軒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,登錄電子稅務局,然后進入“我要辦稅”中的“開票業(yè)務”,選擇“紅字發(fā)票開具”,然后點擊“紅字信息確認單錄入”。如果您是銷售方,請選擇“我是銷售方”。 在這里,您需要選擇發(fā)票的開具日期,然后點擊“查詢”。如果您是購買方,請選擇“我是購買方”,然后選擇“開票日期”,這樣您就可以看到在此期間收到的所有發(fā)票。 找到需要紅沖的發(fā)票,然后點擊“選擇”,即可開具紅字信息表。
2023 12/11 10:59
小軒老師
2023 12/11 11:00
分錄就是做負數(shù)分錄,再做一次正確的分錄就可以。
84784978
2023 12/11 11:15
跨年的沖紅發(fā)票,會影響當年的銷項,以前年度的要調(diào)整嗎
小軒老師
2023 12/11 11:24
紅沖跨年發(fā)票紅沖賬務處理: 1、采用《小企業(yè)會計準則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應直接沖減收入,具體分錄如下: 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務收入(紅字) 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 沖回成本: 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、采用《企業(yè)會計準則》的企業(yè),發(fā)生跨年發(fā)票紅沖應可計入“以前年度損益調(diào)整”科目,具體分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 沖回結(jié)轉(zhuǎn)的成本: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(余額)
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