問題已解決
老師,外賬交過來的資產(chǎn)負責(zé)表中,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都是負數(shù),導(dǎo)致資產(chǎn)總計和負債及后有者權(quán)益也是負數(shù),請問這種該如何調(diào)整



首先要查一下負數(shù)的原因
2023 12/09 18:04

84784966 

2023 12/09 18:05
太多了,可能是發(fā)票沒錄入,也可能是其他原因,實際很多款應(yīng)該是平賬的

夏春燕老師 

2023 12/09 18:05
如果是別人去你們公司,或你們欠別人的,可以對科目做個重分類

夏春燕老師 

2023 12/09 18:06
應(yīng)收賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款負數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款中

84784966 

2023 12/09 18:08
發(fā)放工資都記的是應(yīng)付賬款

夏春燕老師 

2023 12/09 18:10
如果科目掛錯了,要進行差錯調(diào)整,比如工資已經(jīng)發(fā)了,還掛賬,就要調(diào)整,之前的工資是用什么發(fā)的,現(xiàn)金還是銀行存款

84784966 

2023 12/09 18:12
都是寫的銀行存款,比較麻煩,我得仔細看了,到時有不會的問題再來請教老師?;蛘哂形⑿趴梢约訂?/div>

夏春燕老師 

2023 12/09 18:17
好像平臺不允許加個人微信,有問題直接平臺提問即可


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