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問(wèn)題已解決

如果我累計(jì)銷售總額200萬(wàn),無(wú)票收入160萬(wàn),開票40萬(wàn)。在11月份實(shí)際收入50萬(wàn),開票60萬(wàn)(60萬(wàn)包含了之前的無(wú)票收入)。是不是報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),開票收入填60萬(wàn),無(wú)票收入填-10萬(wàn)。這樣合計(jì)總收入50萬(wàn)

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/08 12:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的信息,您在11月份實(shí)際收入為50萬(wàn),開票收入為60萬(wàn),其中包含了之前的無(wú)票收入10萬(wàn)。因此,在申報(bào)增值稅時(shí),您可以將開票收入填為60萬(wàn),無(wú)票收入填為-10萬(wàn)(即之前無(wú)票收入的金額),這樣合計(jì)總收入為50萬(wàn)。
2023 12/08 12:48
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