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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,由于以前沒有收到成本票,所以掛到了預(yù)計(jì)負(fù)債里面,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我從預(yù)計(jì)負(fù)債里面給他紅沖實(shí)際收到的,這樣可以嗎



你好,沒問題,這個(gè)是可以的
2023 12/08 10:53

84784987 

2023 12/08 10:57
可是這樣做了導(dǎo)致我利潤(rùn)表上的成本成負(fù)數(shù)了,老師

東老師 

2023 12/08 10:58
接收到預(yù)計(jì)負(fù)債是怎么做的呀?

84784987 

2023 12/08 11:10
貨到票沒到,預(yù)估的成本

東老師 

2023 12/08 11:11
預(yù)估的成本,也就是沖銷這個(gè)預(yù)估,再按照發(fā)票做賬就可以

84784987 

2023 12/08 11:15
是這樣做的,老師,但是成本成了負(fù)數(shù)是怎么回事呢

東老師 

2023 12/08 11:17
你之前就是發(fā)票沒來的時(shí)候,你怎么做的?

84784987 

2023 12/08 11:19
借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)計(jì)負(fù)債

東老師 

2023 12/08 11:20
你收到發(fā)票以后,把上面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沖銷了,然后再按照發(fā)票做一個(gè)一樣的會(huì)計(jì)分錄成本就是不會(huì)是負(fù)數(shù)的

84784987 

2023 12/08 11:30
老師,我賬上預(yù)計(jì)負(fù)債是掛的500萬,這個(gè)月來了200萬的發(fā)票,我只能紅沖200萬,是吧

東老師 

2023 12/08 11:31
對(duì),沒錯(cuò)就是這個(gè)做的
