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問題已解決

老師,麻煩幫忙看看,上月留抵13000的進(jìn)項,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,13000在留抵科目上,后期是怎么沖掉的,期末余額一直有個13000

84785025| 提問時間:2023 12/07 17:08
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),哪月有應(yīng)納稅額的時候把它沖減掉,以后不要再往這個科目上記錄,這個科目是不會用到的。
2023 12/07 17:13
84785025
2023 12/07 17:16
老師,可以寫下具體的分錄嗎
立峰老師
2023 12/07 17:54
你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額13000? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13000
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