問題已解決
老師: 您好! 公司申請了重點人群的退稅,這個退稅是符合條件的重點人群計算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當時更改了曾經(jīng)申報繳納的增值稅申報表,現(xiàn)在收到這個退稅應該怎么做賬呢?更改之前的申報表又怎么做賬呢?



你好 借銀行,貸營業(yè)外收入?
2023 12/07 14:26

84784973 

2023 12/07 14:29
當時改了申報表,相當于是退的增值稅喔

玲老師 

2023 12/07 14:32
你好? 借 銀行,貸應交稅費? 這樣?

84784973 

2023 12/07 14:36
當初改申報表的時候應該怎么來做呢?

玲老師 

2023 12/07 14:38
你好? 按所屬期找到報表 做更正? ?更正時不做分錄? 收到返回沖多交的稅款?
