問題已解決
高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項稅5%加計抵減,會計分錄怎么做?



借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023 12/07 11:42

84784948 

2023 12/07 11:48
有沒有完整的會計分錄?比如這個月需要繳納的稅金10萬元,可以加計抵減的2萬元,另還有上個月未抵減完的1萬元,實際本月需要繳納的稅金7萬元,會計分錄怎么做?

東老師 

2023 12/07 11:51
借應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅-加計扣除2 貸營業(yè)外收入2
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 貸應(yīng)交稅費未交增值稅9
加應(yīng)交稅費未交增值稅2 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除2
