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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)?我們是一個(gè)建筑公司,賣公司的一個(gè)車輛,二手車市場(chǎng)開的二手車銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)?我們現(xiàn)在的賬務(wù)處理,還有稅務(wù)申報(bào)怎么做?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/06 09:19
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,如果原來(lái)政策不允許抵扣,咱們也沒(méi)有抵扣,咱們就按3%開票,按2%來(lái)交稅,然后咱們是做固定資產(chǎn)清理的分錄。 申報(bào)就是填寫簡(jiǎn)易征收3%那里面,然后再把減免的部分填寫減免表。
2023 12/06 09:28
84785012
2023 12/06 09:39
比如說(shuō)上面這張票就是按8000的價(jià)稅合計(jì)來(lái)嗎?8000除以3%乘以2%嘛,就是當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅嗎?
玲老師
2023 12/06 09:41
你好 符合減免是這樣的 是的是這樣的?
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