問題已解決
您好,請問一下之前月份銷項1萬大于進項0.5萬,都是通過借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5,貸:應交稅費-未交增值稅列示,本月進項1萬大于銷項0.5萬,可以通過仍是通過這個科目,借方:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 -0.5,借方:應交稅費-未交增值稅列示?



可以的,可以這么做的。
2023 12/05 11:48

84785035 

2023 12/05 14:46
謝謝,那另外想問一下,進項稅額加計抵減部分仍是需要轉(zhuǎn)到其他收益/營業(yè)外收入的嗎?借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額抵減 貸:其他收益/營業(yè)外收入

郭老師 

2023 12/05 14:48
對的,是的,是這么做的。
