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問題已解決

老師好!請問老師,進項稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報時主表填哪1欄次,附表二填哪1欄次?

84784958| 提問時間:2023 12/04 18:17
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學員朋友您好,進項稅額轉(zhuǎn)出后,在增值稅申報時,應(yīng)該分別填在主表的第14欄和附表二的第十五欄。
2023 12/04 18:19
84784958
2023 12/04 18:27
附表二第十五欄是用于消費轉(zhuǎn)出,我的是對方開了紅字票。
易 老師
2023 12/04 18:30
學員朋友您好,這個自動會引入到申報系統(tǒng),進項稅額對沖。
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