問題已解決
老師,我公司是一家福利企業(yè),增值稅是即征即退的,也是制造業(yè)企業(yè),在做申報時彈出這個對話框我這邊應該怎么處理



就是你們單位你看一下你符合5%加計扣除吧,如果符合的話,在表4里面填寫。
2023 12/04 10:25

84784955 

2023 12/04 10:26
是符合條件的,我填的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么來填呢?

郭老師 

2023 12/04 10:26
你好,從所屬期一月份到本月的進項稅額乘以5%,在本期發(fā)生額里面填寫,如果需要抵扣實際抵扣金額。

84784955 

2023 12/04 10:34
老師,在嗎?

郭老師 

2023 12/04 10:36
在的,在的在的,一直都在。

84784955 

2023 12/04 10:37
老師,是1月到現(xiàn)在認證的發(fā)票嗎?這個我是真不太理解

84784955 

2023 12/04 10:37
我具體應該怎么處理,先應該怎么做

郭老師 

2023 12/04 10:38
是呀,你去看附表二里面的進項稅額啊。

84784955 

2023 12/04 11:02
老師,在嗎

郭老師 

2023 12/04 11:04
具體的什么問題啊。

84784955 

2023 12/04 11:05
老師附表二里面沒有數(shù)據(jù)

郭老師 

2023 12/04 11:05
你好,你們單位沒有進項稅額,不允許抵扣還是怎么了?
