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問題已解決

老師,我公司是一家福利企業(yè),增值稅是即征即退的,也是制造業(yè)企業(yè),在做申報時彈出這個對話框我這邊應該怎么處理

84784955| 提問時間:2023 12/04 10:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
就是你們單位你看一下你符合5%加計扣除吧,如果符合的話,在表4里面填寫。
2023 12/04 10:25
84784955
2023 12/04 10:26
是符合條件的,我填的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么來填呢?
郭老師
2023 12/04 10:26
你好,從所屬期一月份到本月的進項稅額乘以5%,在本期發(fā)生額里面填寫,如果需要抵扣實際抵扣金額。
84784955
2023 12/04 10:34
老師,在嗎?
郭老師
2023 12/04 10:36
在的,在的在的,一直都在。
84784955
2023 12/04 10:37
老師,是1月到現(xiàn)在認證的發(fā)票嗎?這個我是真不太理解
84784955
2023 12/04 10:37
我具體應該怎么處理,先應該怎么做
郭老師
2023 12/04 10:38
是呀,你去看附表二里面的進項稅額啊。
84784955
2023 12/04 11:02
老師,在嗎
郭老師
2023 12/04 11:04
具體的什么問題啊。
84784955
2023 12/04 11:05
老師附表二里面沒有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 12/04 11:05
你好,你們單位沒有進項稅額,不允許抵扣還是怎么了?
描述你的問題,直接向老師提問
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