當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
公司為商貿(mào)企業(yè),本月采購(gòu)一批商品,假如該批商品合同不含稅金額1萬(wàn),增值稅1300元,價(jià)稅合計(jì)11300。該批商品本月已銷售,銷售合同不含稅金額2萬(wàn),增值稅2600元。銷售發(fā)票已開具,但未收到采購(gòu)發(fā)票,做暫估入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄該如何處理?這樣是否正確? 1、本月暫估入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 11300(這里是11300還是10000) 貸:應(yīng)付賬款 11300 2、本月銷售該批商品: 借:應(yīng)收賬款 22600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2600 3、本月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 11300 貸:庫(kù)存商品 11300



你好,暫估入庫(kù)按照不含稅的,也就是填寫的是1萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照1萬(wàn)。
2023 11/29 14:05

84785015 

2023 11/29 14:11
好的,那如果次月收到發(fā)票,只需做這兩個(gè)分錄就可以了是嗎
1、沖銷暫估入庫(kù)
借:庫(kù)存商品 - 10000
貸:應(yīng)付賬款 -10000
2、借:庫(kù)存商品 10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1300
貸:應(yīng)付賬款 11300

郭老師 

2023 11/29 14:11
對(duì)的,是的,是這么做的。
