問題已解決
老師,我們是高鐵項目指揮部,事業(yè)單位,收到上級或財政局撥款。收到的是財政局往來結(jié)算單。借,銀行存款。貸,專項應(yīng)付款。這樣對嗎



你好,同學(xué)
借,銀行存款。貸,專項應(yīng)付款。這樣對的
2023 11/28 20:47

84785024 

2023 11/28 20:51
那我們再往各鎮(zhèn)政府單位撥征地補償款。怎么做分錄啊

冉老師 

2023 11/28 20:52
你們用這個錢支付出去的時候,沖減專項應(yīng)付款

84785024 

2023 11/28 20:54
借,專項應(yīng)付款,貸,銀行存款嗎

冉老師 

2023 11/28 20:54
借,專項應(yīng)付款,貸,銀行存款嗎
是這樣的,同學(xué)

84785024 

2023 11/28 20:55
哪我們用這個錢支付的水電費,還有清潔工工資。應(yīng)該計入那個科目???

冉老師 

2023 11/28 20:56
如果用這個錢,支付日常的水電費工資的話,正常計入你們費用

84785024 

2023 11/28 20:56
這個水電費和清潔工工資是我們這個項目指揮部的費用

84785024 

2023 11/28 20:57
老師,請問計入那個科目?。繉κ聵I(yè)單位賬務(wù)處理不熟悉。請老師寫下分錄吧。謝謝

冉老師 

2023 11/28 20:58
因為你們是指揮部的

冉老師 

2023 11/28 20:59
這個費用,正常計入你們管理費用即可

84785024 

2023 11/28 21:02
借,管理費用。貸銀行存款。那最后銀行存款余額和專項應(yīng)付款余額不相等。專項應(yīng)付款還要怎么處理?

冉老師 

2023 11/28 21:05
專項應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入科目
借專項應(yīng)付款
貸其他收入
