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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買的材料,支付了款項(xiàng),貨也來了,就是么有開發(fā)票,是發(fā)票來了在確認(rèn)成本嗎,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)



可先根據(jù)收到的原材料,做暫估分錄
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023 11/24 14:16

84784994 

2023 11/24 14:17
這是實(shí)際的金額,已經(jīng)沒事了,就等發(fā)票了,之前代賬的就做的這種的賬,

84784994 

2023 11/24 14:18
應(yīng)付賬款余額負(fù)30萬,

文文老師 

2023 11/24 14:21
收票,再做相反分錄,再做有票的分錄

84784994 

2023 11/24 14:22
不用轉(zhuǎn)到庫存是吧

文文老師 

2023 11/24 14:27
不用了,只做這二個(gè)分錄即可

84784994 

2023 11/24 14:33
收到票做借應(yīng)付貸成本就行了吧

文文老師 

2023 11/24 14:36
收到票做借應(yīng)付貸成本,也行

84784994 

2023 11/24 14:40
什么情況下轉(zhuǎn)庫存呢

文文老師 

2023 11/24 14:48
產(chǎn)品完工后轉(zhuǎn)庫存。如果要轉(zhuǎn)庫存,收票后不能做貸成本

84784994 

2023 11/24 14:49
好的,謝謝老師

文文老師 

2023 11/24 14:55
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
