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問題已解決

購買的材料,支付了款項(xiàng),貨也來了,就是么有開發(fā)票,是發(fā)票來了在確認(rèn)成本嗎,現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)

84784994| 提問時(shí)間:2023 11/24 14:14
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可先根據(jù)收到的原材料,做暫估分錄 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023 11/24 14:16
84784994
2023 11/24 14:17
這是實(shí)際的金額,已經(jīng)沒事了,就等發(fā)票了,之前代賬的就做的這種的賬,
84784994
2023 11/24 14:18
應(yīng)付賬款余額負(fù)30萬,
文文老師
2023 11/24 14:21
收票,再做相反分錄,再做有票的分錄
84784994
2023 11/24 14:22
不用轉(zhuǎn)到庫存是吧
文文老師
2023 11/24 14:27
不用了,只做這二個(gè)分錄即可
84784994
2023 11/24 14:33
收到票做借應(yīng)付貸成本就行了吧
文文老師
2023 11/24 14:36
收到票做借應(yīng)付貸成本,也行
84784994
2023 11/24 14:40
什么情況下轉(zhuǎn)庫存呢
文文老師
2023 11/24 14:48
產(chǎn)品完工后轉(zhuǎn)庫存。如果要轉(zhuǎn)庫存,收票后不能做貸成本
84784994
2023 11/24 14:49
好的,謝謝老師
文文老師
2023 11/24 14:55
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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