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問(wèn)題已解決

某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,該企業(yè)只生產(chǎn)一種廚具產(chǎn)品A。2022年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元、增值稅稅額0.52萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)與某商場(chǎng)簽訂2000套廚具A銷(xiāo)售合同,約定2023年1月提貨,2023年2月再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元。 (3)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明含稅金額6萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備,取得含稅銷(xiāo)售額6萬(wàn)元。 該設(shè)備購(gòu)進(jìn)時(shí)屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額且未抵扣的情形,企業(yè)未放棄減免稅優(yōu)惠。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算每一項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額或應(yīng)納稅額,并計(jì)算11月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/23 21:27
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王藝?yán)蠋?/div>
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,稍后發(fā)送給您。
2023 11/23 21:33
王藝?yán)蠋?/span>
2023 11/23 21:45
同學(xué),詳細(xì)見(jiàn)圖片,有不明白的可以再問(wèn)。
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