問題已解決
老師,增值稅有沒有留底稅 看增值稅主表的第幾行



您好,有一欄期末留底,你看下第十行是不是
2023 11/23 19:55

84784948 

2023 11/23 20:04
老師,20年的發(fā)票,現(xiàn)在查出是我們接受了虛開發(fā)票,要進項稅額轉(zhuǎn)出,我這個月申報10月增值稅 做了進項稅額轉(zhuǎn)出是不是錯的

劉艷紅老師 

2023 11/23 20:17
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

劉艷紅老師 

2023 11/23 20:17
這個進項轉(zhuǎn)出一般是稅務(wù)喊你轉(zhuǎn)出那個月的征期轉(zhuǎn)出

84784948 

2023 11/23 20:21
我是這個月收到稅務(wù)局通知說我單位接受了20年虛開的一份發(fā)票,要求進項稅額轉(zhuǎn)出

劉艷紅老師 

2023 11/23 20:23
那你這個月做轉(zhuǎn)出沒有問題的

84784948 

2023 11/23 20:24
那這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,我們是不是要開紅字發(fā)票

84784948 

2023 11/23 20:25
對方公司已經(jīng)注銷了

劉艷紅老師 

2023 11/23 20:27
你直接做轉(zhuǎn)出就可以了
