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問(wèn)題已解決

甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)遞減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收人不含稅價(jià)款86萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入3.18萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。(增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)模式,0.00模式。廣告設(shè)計(jì)適用增值稅率6%。) 該公司本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額: ? ? ?(1) ? ? 萬(wàn)元 該公司本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額: ? ? ?(2) ? ? 萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額: ? ? ?(3) ? ?萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì): ? ? ?(4) ? ?萬(wàn)元 該公司本期應(yīng)交增值稅額: ? ? ?(5) ? ?萬(wàn)元

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/22 19:48
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),您好! 公司本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=86*6%+3.18/1.06*6%=5.34(萬(wàn)元) 本期增值稅正常進(jìn)項(xiàng)稅額=3萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額=3*5%=0.15萬(wàn)元 該公司本期增值稅加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額和正常進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì):=3+0.15=3.15萬(wàn)元 該公司本期應(yīng)交增值稅額=5.34-3.15=2.19萬(wàn)元
2023 11/22 19:53
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