問題已解決
我去年有材料50萬做暫估入賬了!也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,去年做的借:庫存商品50(原材料)(暫估) 貸:銀行存款 50月末結(jié)賬時借:主營業(yè)務(wù)成本 50貸:庫存商品50(原材料暫估)今年剛收到發(fā)票怎么做賬,主要的是去年已結(jié)轉(zhuǎn)成本50萬!發(fā)票今年收到的 專票50萬(價稅合計)可以抵扣稅款的,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?。磕茉敿氄f一下分錄怎么做嗎?!



您好,今年收到發(fā)票時,借;庫存商品,50萬元減去增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),貸;應(yīng)付賬款-暫估,50萬元。同時,借:主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)50萬元*增值稅率/(1+增值稅率),庫存商品,負數(shù)50萬元減去增值稅,貸:應(yīng)付賬款-暫估,負數(shù)50萬元。
2018 02/26 20:16
