當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看看這個(gè)分錄哪里出了問(wèn)題



您好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不是這樣寫(xiě)分錄的 跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣 直接寫(xiě)借方 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)就好了
2023 11/15 15:22

84785046 

2023 11/15 15:26
但是我認(rèn)證了,不應(yīng)該進(jìn)進(jìn)賬嗎

84785046 

2023 11/15 15:28
這是收到招待發(fā)票怎么寫(xiě)分錄,我放到待認(rèn)證,又轉(zhuǎn)進(jìn)賬了

84785046 

2023 11/15 15:29
老師可以按申報(bào)表寫(xiě)個(gè)完整的分錄嗎?對(duì)話10次結(jié)束,怕不會(huì),謝謝

bamboo老師 

2023 11/15 15:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2415929.21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 12.96
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 226360.67
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2415929.21+12.96-2263610.67=152331.5
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 152331.5
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅152331.5
應(yīng)該這樣寫(xiě)分錄的? 您前面寫(xiě)的不對(duì)的

84785046 

2023 11/15 15:35
那進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平嗎?

bamboo老師 

2023 11/15 15:36
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平的啊
您前面應(yīng)該還有筆12.96轉(zhuǎn)出的分錄啊
借:管理費(fèi)用等 12.96
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 12.96
您寫(xiě)了嗎?

84785046 

2023 11/15 15:40
這么做分錄的

bamboo老師 

2023 11/15 15:50
你不是在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎
怎么上面又是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

84785046 

2023 11/15 15:56
所以我不會(huì)做了,原因是有一張招待的住宿專(zhuān)票金額216.04,稅額12.96,我做了借:招待費(fèi)216.04
待認(rèn)證12.96
貸:其他應(yīng)收款229
我又把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)賬,又做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,就做不平了

bamboo老師 

2023 11/15 15:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?12.96
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額12.96
這個(gè)是應(yīng)該勾選認(rèn)證的 對(duì)么?

84785046 

2023 11/15 16:01
是的,主表進(jìn)賬里包含了這個(gè)數(shù)

bamboo老師 

2023 11/15 16:05
您申報(bào)表里面是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊? 被您填了轉(zhuǎn)出了?
