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問題已解決

老師,公司買車,首付款29700,服務費400,車險5000,購置稅6000,全部用銀行存款付的,怎么做賬呢?

84784965| 提問時間:2023 11/13 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn) 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款30300 借管理費用保險5000,貸銀行存款, 借管理費用汽車費,貸銀行存款400
2023 11/13 17:35
84784965
2023 11/14 09:46
老師,這里固定資產(chǎn)計的是首付款的價值嗎?
84784965
2023 11/14 09:46
貸款部分怎么做呢
郭老師
2023 11/14 09:47
不是,固定資產(chǎn)是不含稅的金額加上購置稅。
郭老師
2023 11/14 09:47
借固定資產(chǎn) 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行 長期應付款。
84784965
2023 11/14 09:55
好的,老師我剛剛看見流水的首付款和實際不一致,算了發(fā)現(xiàn)包含了一個價外費用進去,這個價外費用怎么處理呢
郭老師
2023 11/14 09:57
你好,這個價位費具體的是什么的?是這么值稅的嗎?
84784965
2023 11/14 09:58
不是增值稅,就一張單獨的專票,寫的機動車汽車價外費用
84784965
2023 11/14 09:59
問我們老板,他也不清楚
84784965
2023 11/14 09:59
這種可以怎么處理呢
郭老師
2023 11/14 10:01
你好,做管理費用,汽車費。
84784965
2023 11/14 10:02
好的,我們這個首付款付了又退回,這個要怎么做賬呢,只是首付款
郭老師
2023 11/14 10:02
退回來,借銀行存款,貸預付賬款。
84784965
2023 11/14 10:03
付的時候呢,是做借:預付款 貸:銀行存款 嗎?
郭老師
2023 11/14 10:04
你好,可以的,可以這么做。
84784965
2023 11/14 10:06
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/14 10:08
不用客氣,工作愉快。
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