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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:以前年度扣員工款, 借:應(yīng)付職工薪酬 300元 貸:其他應(yīng)付款 300元, 后發(fā)放時(shí),做錯(cuò)了分錄:又重新多做這筆分錄。相當(dāng)于多計(jì)提了300元,其他應(yīng)付款也多記了300元?,F(xiàn)在要做什么賬務(wù)處理?



借管理費(fèi)用帶應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)多了嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 11/13 16:16

84785044 

2023 11/13 16:18
就是借:應(yīng)付職工薪酬 300元
貸:其他應(yīng)付款 300元,做了2次

郭老師 

2023 11/13 16:21
那做相反的,借期貸其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。

84785044 

2023 11/13 16:25
需要經(jīng)以前年度損益嗎?

郭老師 

2023 11/13 16:26
你好,不用的,這個(gè)不涉及到損益。

84785044 

2023 11/13 16:27
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 11/13 16:30
不用客氣,工作愉快
