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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我想問一下 我有兩邊貸款產(chǎn)生的擔(dān)保費(fèi) 這個(gè)是是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用哦



你好,這個(gè)進(jìn)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面
2023 11/13 15:35

84784957 

2023 11/13 15:40
直接都是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--擔(dān)保費(fèi) 貸:銀行存款 這樣子嗎

東老師 

2023 11/13 15:41
對的,就是這么做賬就行了

84784957 

2023 11/13 15:44
因?yàn)槲覔?dān)保費(fèi)用是對公支付給擔(dān)保公司的 就掛這個(gè)公司的往來了嗎

東老師 

2023 11/13 15:45
你支付給誰了就掛在誰的名下

84784957 

2023 11/13 15:49
請問是這樣嗎?

東老師 

2023 11/13 15:50
如果你是支付這個(gè)公司的就改成公司

84784957 

2023 11/13 16:42
或者應(yīng)該是這一筆做兩筆分錄 ①借 :財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 :應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款--XX公司 ② 借 :應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款--XX公司 貸:銀行存款。我覺得既然我分錄都是這樣做了 我現(xiàn)在還只是支付出去 我就做一個(gè)預(yù)付的往來 不計(jì)入費(fèi)用 等我收到發(fā)票了我在計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣子也更符合我的實(shí)際情況 這樣子可行嗎

東老師 

2023 11/13 16:43
沒問題,你這么做的話也可以的
