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公司委托加工再銷售,9月銷售750張飾面板,另贈送6張廢板,(共756張)我開票如下所示,入帳時(shí)就按開票上的收入作主營收入和增值稅,(贈送的金額折扣為0),成本就按756張結(jié)轉(zhuǎn)主營成本, 借:應(yīng)收賬款118250 貸:主營收入104646.01 應(yīng)交增值稅∽銷項(xiàng)稅13603.99 成本.:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做對嗎?

84784953| 提問時(shí)間:2023 11/13 12:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做的
2023 11/13 12:19
84784953
2023 11/13 13:59
有的說視同銷售,交增值稅,借:銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交增值稅∽銷項(xiàng)稅?(說用公允價(jià)值交增值稅)這種做法我不懂。公允價(jià)值怎么體現(xiàn)? 我開票也是視同銷售了,只是金額折扣為0
東老師
2023 11/13 13:59
贈送的其實(shí)按照你說的這么做賬就行
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