問題已解決
老師,招待費專票金額13385.49元,稅額1740.11元,價稅合計15125.6元,銀行付款,進項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫呢?



你好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
2023 11/09 17:12

84784991 

2023 11/09 17:13
不用寫進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784991 

2023 11/09 17:13
到時候報稅會不會亂

微微老師 

2023 11/09 17:14
您好,認(rèn)證抵扣的時候直接選擇不抵扣即可。

84784991 

2023 11/09 17:15
如果已經(jīng)抵扣了應(yīng)該怎么寫呢?

微微老師 

2023 11/09 17:21
你好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 進項稅
貸:銀行存款
借:進項稅轉(zhuǎn)出
貸:進項稅
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:進項稅轉(zhuǎn)出
