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問題已解決

請問老師,我上季度計提了成本,這個月才拿到部分的發(fā)票,,我是直接把發(fā)票放到計提成本那里就可以了嗎?

84784979| 提問時間:2023 11/09 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不可以的,需要紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票不能提前做。
2023 11/09 16:02
84784979
2023 11/09 16:16
但是之前法人已經(jīng)墊付了一部分貨款,那怎樣紅沖了呢
郭老師
2023 11/09 16:16
借其在應(yīng)付款 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784979
2023 11/09 16:17
負(fù)數(shù)的金額就是收到那一部分發(fā)票的金額嗎?
郭老師
2023 11/09 16:18
是的,對的,是這么做的。
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