問題已解決
結轉本年利潤之后,在做借:利潤分配—提取法定/任意盈余公積 貸:盈余公積—法定/任意盈余公積 然后是:借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—提取法定/任意盈余公積可是我我12月沒有這這兩步分錄,12月的稅已經(jīng)申報了?,F(xiàn)在2018年1月來補提這部分,是先結轉損益在補提這個分錄。還是先補錄這個分錄后在結轉損益???



老師您好,資產(chǎn)負債表里面最后是這樣的啊
2018 02/09 10:36

薛老師 

2018 02/09 10:41
你好!
補提的數(shù)據(jù)跟今年沒有關系的,結轉前或者結轉后都沒有關系,你要根據(jù)去年的凈利潤做一筆:借:利潤分配——未分配利潤,貸:盈余公積——法定/任意盈余公積。

84784989 

2018 02/09 10:49
哦,那是只需要做一個分錄就好了嗎?不需要向我這樣做兩步分錄是吧

薛老師 

2018 02/09 10:54
@Love@0927姈:是的,調以前年度的帳一般只通過利潤分配——未分配利潤來的。

84784989 

2018 02/09 10:55
還有就是不提取盈余公積有沒有問題?

薛老師 

2018 02/09 10:56
@Love@0927姈:不提取盈余公積倒是在稅務上影響不大,不提問題不大。
