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沒有工會,給員工發(fā)200元的國慶節(jié)福利怎樣做賬

84784961| 提問時間:2023 11/07 14:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這個做賬的話可以借管理費用福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2023 11/07 14:12
84784961
2023 11/07 14:13
這里面有沒有包含計提
東老師
2023 11/07 14:14
記入管理費用不就是計提了嗎
84784961
2023 11/07 14:50
之前盡職調(diào)查報告費應該是一筆預付款,,但當時做成管理費用,要不要改
東老師
2023 11/07 14:51
您這個是什么意思呢?
84784961
2023 11/07 14:54
意思是這個費用有一筆預付,后才是付款,當時做成管理費用 銀存 沒有做 預付 銀存 ,現(xiàn)在做尾款要不要改一下
東老師
2023 11/07 14:55
這個我覺得沒有必要再改了
84784961
2023 11/07 15:30
員工墊付款,可不可以直接做借費用,貸銀存,不通過其他應付款
東老師
2023 11/07 15:31
最好通過其他音符,這樣方便查詢是誰報銷的
84784961
2023 11/07 15:32
那出差呢要不要
東老師
2023 11/07 15:33
可以通過這個科目,這樣方便以后查詢
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