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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,我上月做賬時,銷項(xiàng)少記了,這月到改申報(bào)的時候了,我補(bǔ)記的話,報(bào)稅報(bào)正確的銷項(xiàng)還是按賬上銷項(xiàng)報(bào)?



如果您在上月做賬時少記了銷項(xiàng),那么在申報(bào)時,您需要按照正確的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)。因此,您需要補(bǔ)記少記的銷項(xiàng)數(shù)據(jù),并確保申報(bào)的數(shù)據(jù)與賬上記錄一致。
2023 11/06 12:48

84785004 

2023 11/06 12:49
我補(bǔ)記的分錄寫在這個月可以嗎?然后補(bǔ)的銷項(xiàng)我下月就不再申報(bào)了可以嗎?

樸老師 

2023 11/06 12:54
同學(xué)你好
這個可以的

84785004 

2023 11/06 12:55
好的,謝謝

樸老師 

2023 11/06 12:57
滿意請給五星好評,謝謝

84785004 

2023 11/06 12:59
我上月肯定應(yīng)收賬款也少記了,補(bǔ)記的時候,我借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),等繳納完以后我一次性沖掉,可以吧?

樸老師 

2023 11/06 13:02
同學(xué)你好
這個貸方應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84785004 

2023 11/06 13:04
為什么是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?我上月不是進(jìn)項(xiàng)稅少記了嗎?為什么是轉(zhuǎn)出呢?

樸老師 

2023 11/06 13:07
上月少記了進(jìn)項(xiàng)那你應(yīng)該
借進(jìn)項(xiàng)貸庫存等科目

84785004 

2023 11/06 13:09
哦哦,錯了,是少記了銷項(xiàng)

樸老師 

2023 11/06 13:12
那你應(yīng)該
借主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣

84785004 

2023 11/06 13:19
這樣的話我應(yīng)收賬款就不對了呀,而且沖減了我的收入,收入也不對了呀,我當(dāng)時做的時候是借應(yīng)收賬款11200貸主營業(yè)務(wù)收入10000貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1200,少記了100銷項(xiàng),我補(bǔ)記的時候不應(yīng)該是借應(yīng)收賬款100貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100嗎?

84785004 

2023 11/06 13:20
這樣的話我應(yīng)收賬款就不對了呀,而且沖減了我的收入,收入也不對了呀,我當(dāng)時做的時候是借應(yīng)收賬款11200貸主營業(yè)務(wù)收入10000貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1200,少記了100銷項(xiàng),我補(bǔ)記的時候不應(yīng)該是借應(yīng)收賬款100貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100嗎?

樸老師 

2023 11/06 13:23
收入沒有變化嗎?只是應(yīng)收和銷項(xiàng)嗎

84785004 

2023 11/06 13:27
嗯呢,收入是對的

樸老師 

2023 11/06 13:27
那就按你說的
借應(yīng)收
貸銷項(xiàng)
這吊樣

樸老師 

2023 11/06 13:28
那就按你說的
借應(yīng)收
貸銷項(xiàng)
這樣的

樸老師 

2023 11/06 13:28
不好意思
上面打錯字了

84785004 

2023 11/06 13:29
好的,假如應(yīng)收賬款是對的,收入少記了,銷項(xiàng)多記了,是不是借主營業(yè)務(wù)收入紅字貸銷項(xiàng)紅字?

樸老師 

2023 11/06 13:33
不是的哦
是貸收入
貸銷項(xiàng)紅字

84785004 

2023 11/06 13:36
收入少記,本來改貸收入,我放到借收入紅字,不就表示增加收入嗎?如果再貸收入,借什么呢?

樸老師 

2023 11/06 13:40
不好意思
沒注意你的借方有紅字
實(shí)在不好意思
你的分錄也對
