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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付工資,借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。 這會(huì)工會(huì)退回來(lái)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?



您好,退回來(lái)的是可以 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用
2023 11/05 17:10

84784997 

2023 11/05 17:11
直接一步做了哦,貸方管理費(fèi)用是紅字哦

小鎖老師 

2023 11/05 17:12
對(duì)的,這樣就可以的了

84784997 

2023 11/05 17:14
那我之前做的那個(gè)計(jì)提和交的對(duì)著沒(méi)?可不可以直接做一筆分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款

小鎖老師 

2023 11/05 17:15
可,正常是一筆就行

84784997 

2023 11/05 17:16
但是之前我問(wèn)一個(gè)師傅他說(shuō)工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于工資,要放應(yīng)付工資里面

小鎖老師 

2023 11/05 17:19
不同那么復(fù)雜,因?yàn)楹瓦@個(gè)本身就不是很多

84784997 

2023 11/05 17:21
哦哦,那直接放管理費(fèi)用,不用往工資里面放的哦

小鎖老師 

2023 11/05 17:22
對(duì)的不再需要的了
