問題已解決
老師,如果計(jì)提的工資是實(shí)發(fā)數(shù),社保計(jì)提的是員工扣除的金額,有什么影響?


你好,這是賬務(wù)問題,影響不大,但是可以沖紅,以后做帳改過來。
2023 11/04 21:15

84784990 

2023 11/04 21:18
會(huì)有什么影響?
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:26
你好,沒影響,有些都不計(jì)提,只是做帳規(guī)范性問題。

84784990 

2023 11/04 21:36
比如應(yīng)發(fā)是100實(shí)際發(fā)放是90,社保個(gè)人承擔(dān)是100,做賬的時(shí)候直接管理費(fèi)用90,社保100,這樣是不是少計(jì)提了費(fèi)用
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:46
你好,管理費(fèi)用 工資 管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資 應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 其他應(yīng)付款 社保個(gè)人部分

84784990 

2023 11/04 21:47
不是哦,我是想問我上面做的金額是不是少計(jì)提了費(fèi)用
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:49
你好,你可以給你的分錄截出來,看是否有計(jì)提錯(cuò)。

84784990 

2023 11/04 21:50
就是上面的哦
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:51
你好,借管理費(fèi)用工資90 管理費(fèi)用社保100 貸應(yīng)付職工薪酬190

84784990 

2023 11/04 21:52
不是哦,是機(jī)器人人嗎?
我問的是我上面做的分錄按實(shí)際發(fā)放做的,是不是少計(jì)提了費(fèi)用哦
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:55
你好,如果你計(jì)提的跟你要發(fā)放的是一致,就不是少計(jì)提,你上面說的應(yīng)發(fā)100,實(shí)發(fā)90,那你就少計(jì)提了10塊錢,你要把這10塊錢也要計(jì)提。
時(shí)間老師 

2023 11/04 21:59
你好,計(jì)提是借管理費(fèi)用工資100 管理費(fèi)用社保100貸應(yīng)付職工薪酬200。實(shí)際發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬200貸銀行存款90 其他應(yīng)收款190,你這少發(fā)的10塊找準(zhǔn)科目就行了。

84784990 

2023 11/04 22:08
計(jì)提的管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)吧,應(yīng)發(fā)也是應(yīng)發(fā)的吧

84784990 

2023 11/04 22:10
比如,應(yīng)發(fā)工資是100,社保個(gè)人承擔(dān)10,個(gè)稅10,工會(huì)10,怎么做賬

84784990 

2023 11/04 22:11
實(shí)際發(fā)放70元
時(shí)間老師 

2023 11/04 22:46
你好,計(jì)提工資、社保時(shí), 借:生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-工資 , 生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等-社保, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔(dān)部分),應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔(dān)部分)。方法是一樣的,應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)空缺的那一部分是什么原因造成的,就掛什么科目,一般情況都是掛其他應(yīng)收。

84784990 

2023 11/04 23:08
可不可以按我給你數(shù)據(jù)的發(fā)我一遍
