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問題已解決

老師,關(guān)系這次制造業(yè)的增值稅進(jìn)項加計扣賬務(wù)處理的事,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項加計抵減額 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額 能不能做:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額 貸:其他收益

84784976| 提問時間:2023 11/04 10:45
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賈小田老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué)你好,可以計入其他收益的哈
2023 11/04 10:46
84784976
2023 11/04 11:03
我知道可以轉(zhuǎn),就是借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進(jìn)項加計額 貸:其他收益,和借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項加計抵減額 貸:其他收益,這兩個分錄有區(qū)別嗎?
賈小田老師
2023 11/04 11:12
一個是待抵減,就和待認(rèn)證進(jìn)項一個意思
84784976
2023 11/05 08:18
沒有明白是什么意思
84784976
2023 11/05 08:18
能說具體一點嗎?
賈小田老師
2023 11/05 08:22
待抵減就是就是暫時不抵減,等要抵減的時候結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項加計抵減額
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