問題已解決
您好老師,平時每月交稅計提分錄是借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅,那本月不交稅有留抵進(jìn)項稅,那分錄是怎么做的呢?



借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,
應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額
2023 10/31 14:08

84784999 

2023 11/01 11:21
不交稅的把他轉(zhuǎn)入到借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還要做什么分錄嗎,比如是否還要做借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 

2023 11/01 11:23
你好,有留底的轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就可以了,不需要再做了。
