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老師,我們十月才轉(zhuǎn)為一般納稅人,今天收到22年一張退票,這個(gè)是直接紅沖,需要更正申報(bào)嗎?



你好,直接紅沖銷售當(dāng)月的收入,不用更正申報(bào)
2023 10/30 18:00

老師,我們十月才轉(zhuǎn)為一般納稅人,今天收到22年一張退票,這個(gè)是直接紅沖,需要更正申報(bào)嗎?
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