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問題已解決

老師 。如果我們找人設計發(fā)的工資國外客戶出 比如國外客戶打15000進來 其實是用來我們找人設計的工資 那這筆15000美元怎么做賬

84784984| 提問時間:2023 10/28 22:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們是用來發(fā)工資的,但賬面上收到的款要記收入,我們找人的工資記入成本費用,這是我們的員工吧,不是員工還要開勞務發(fā)票過來 借:其他業(yè)務成本-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行 收到錢 借:銀行 貸:預收賬款 分期確認收入 借::預收賬款 貸:其他業(yè)務收入
2023 10/28 22:09
84784984
2023 10/28 22:10
是我們找的臨時工員工 。但是長期的可以報個稅。。那收到那個15000美金做收入。 需要開票給國外客戶嗎
廖君老師
2023 10/28 22:17
您好,國外也用不了我們的發(fā)票,開個形式發(fā)票,不開也可以,申報收入就行 臨時工也可以報個稅的,勞務去開票也麻煩
84784984
2023 10/28 22:19
國外不要票沒錯 那我可以開個普票名稱開代理服務費。。0稅率這樣做附件可以嗎
廖君老師
2023 10/28 22:20
您好,就是免稅的 境外服務收入需要繳納增值稅嗎?不需要繳納增值稅。根據國家稅務總局關于重新發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應稅服務增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告第六條:納稅人提供跨境服務免征增值稅的,應單獨核算跨境服務的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。納稅人提供跨境服務免征增值稅的,應單獨核算跨境服務的銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。這就是關于您問題的相關法律。
84784984
2023 10/28 22:23
是免稅啊 那我開個發(fā)票做附件0稅率 到時候報稅就是報免稅服務費這個也沒沒錯吧
84784984
2023 10/28 22:24
是免稅啊 那我開個普通發(fā)票做附件0稅率 到時候報稅就是報免稅服務費這個也沒沒錯吧
廖君老師
2023 10/28 22:27
您好,增值稅附1第19行就是免稅
84784984
2023 10/28 22:37
免稅有2行 那我填服務免稅哪一行沒錯吧
84784984
2023 10/28 22:37
開個普通發(fā)票 0稅率沒問題吧
廖君老師
2023 10/28 22:39
您好,就是服務嘛, 開個普通發(fā)票 0稅率,是的
84784984
2023 10/28 22:51
好的 謝謝老師
廖君老師
2023 10/28 22:52
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84784984
2023 10/28 22:52
好的感謝老師地回答 讓我進步了謝謝五星好評
廖君老師
2023 10/28 22:53
?親愛的的朋友,感恩遇見您!
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